公司启动2023年度内部控制缺陷整改工作

发布日期:2024-03-22 信息来源:审计与风险管理部/合规管理部 作者:毛兰 字号:[ ] 分享

为贯彻落实股份公司关于开展2023年度内部控制缺陷整改工作的各项部署要求,高质量开展本次内部控制缺陷整改工作,3月22日上午,公司组织召开2023年度内部控制缺陷整改启动会,公司总会计师杜锦强出席会议并讲话。

会议传达了股份公司《关于开展2023年度内部控制缺陷整改的通知》精神,并对本次内部控制缺陷整改工作做出具体安排。会议指出,要不断提高对内控管理工作的重视程度,仔细对照内控缺陷主要集中的九个方面问题梳理公司现有业务,分析原因、制定对策,探索建立完善有效的内控管理体制机制,将内控管理工作做实做细做好。

杜锦强强调,各单位要认真学习文件精神,围绕内控缺陷主要集中的九个方面问题展开全面整改,并在今后的工作中持续提升合规经营能力,巩固和转化内部控制缺陷整改工作的成效成果。

接下来,公司将认真贯彻落实本次会议精神和各项要求,进一步压实内控主体责任,坚持问题导向,全面梳理排查公司各项业务流程中的内控风险点,深入分析问题产生的原因,并积极采取针对性的整改和防范措施,以扎实的内控建设为公司高质量发展提供有力保障。(供稿单位审核:白肖肖)






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